近日,市审计局派出审计组对市本级及相关旗县区2022年优化营商环境政策措施贯彻落实情况进行了跟踪审计。
聚焦“放管服”,推动改革落地见效。审计组重点关注简政放权落实情况、规范事中事后监管情况、政务服务效能情况。通过审查落实和完善行政许可事项清单制度、工程建设项目审批制度改革、政务服务“好差评”制度落实等情况,揭示工作推进不力、目标任务未按期完成、考评机制不健全等问题,推动深化“放管服”改革,促进政府职能转变,提高行政效能,切实为企业和群众提供更加优质高效的服务。
聚焦账款清欠,助推企业纾困解难。通过对难以清欠的账款成因进行分析、调度账款清欠工作进度、督促制定整改计划等措施,有效防止和纠正拖欠市场主体账款问题,缓解企业流动资金压力,维护政府信用,保护市场主体合法权益。
聚焦资金管理,规范资金拨付使用。审计组重点关注涉企专项资金的管理使用情况。通过强化审计研究,把准各类涉企专项资金的运行脉络,对专项资金申报政策依据是否充分、申报主体是否合规、申报信息是否真实、审核把关是否严格、资金拨付是否及时进行审计,着力揭示“虚报冒领”“挤占挪用”等问题。推动改进和完善专项资金管理,规范资金支持内容、支持对象、审核和拨付程序,确保专项资金用在刀刃上。
聚焦招商引资,营造良好市场环境。市审计局将2022年全市招商引资专项审计调查列入年初审计项目计划,重点关注引进项目的开工和投产情况及资金实际到位情况。通过审计监督手段,揭示政府部门招商引资承诺不兑现、财政部门配套资金不到位等不利于招商引资领域政务诚信建设的问题,推动招商引资工作出实绩、出结果,营造公开、公平、公正和诚实有信的市场环境。
聚焦审计整改,推动提升整改质效。审计组重点关注2021年以来优化营商环境审计查出问题的整改落实和整改台账建立情况。通过督促审计发现问题立行立改和开展整改“回头看”,揭示敷衍整改、虚假整改、整改不力等典型问题,同时加大审中整改力度,抓实边审计、边整改、边规范、边促进的审计工作主线,确保整改质量和时效双提升,切实做好审计监督“下半篇文章”。
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